09:18 Фінансове управління інформує | |
Протягом 11 місяців 2012 року до місцевих бюджетів району мобілізовано 34591,6 тис.грн. доходів (без трансфертів), що на 29,3 % або на 7831,7 тис.грн. більше 11 місяців 2011 року.
Виконання показників, затверджених радами на звітний період 2012 року по доходах, забезпечено на 113,8 %, з яких по доходах загального фонду - на 104,2 %, доходах спеціального фонду - на 164,5 %.
Протягом звітного періоду розрахунковий показник МФУ по доходах 1-го кошику (доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів) перевиконано на 6,6 % або на 1021,1 тис.грн. (розрахунковий показник МФУ по доходах 1-го кошику на звітний період 15538,7 тис.грн., надходження – 16559,8 тис.грн.), затверджений місцевими радами план доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансертів (доходи І кошику) за 11 місяців 2012 року в сумі 16559,7 тис.грн. виконано на 100,0 %, понад план одержано 0,1 тис.грн. Темп росту до відповідного періоду минулого року 115,2 %, а в сумі надходження збільшилися на 2187,9 тис.грн.
У розрізі джерел надходжень до бюджету району досягнуто приріст по податку на доходи фізичних осіб на 16,4 % або на 3111,8 тис.грн., плати за землю на 40,3 % або на 2710,1 тис.грн.
Додатковим джерелом наповнення місцевих бюджетів є скорочення заборгованості по платежах. Сума заборгованості по платежах до місцевих бюджетів по діючих підприємствах району протягом поточного року зменшилася на 96,8 тис.грн. в основному за рахунок скорочення заборгованості по податку на доходи фізичних осіб та плати за землю і на 01.12.2012 становила 92,1 тис.грн.
Фінансування видатків здійснювалось у межах коштів, які надходили до доходної частини бюджету району і за 11 місяців виконано в цілому в сумі 108153,6: по загальному фонду - 98303,0 тис.грн. або на 93,2 % до уточненого плану звітного періоду та 88,9 % до уточненого річного плану, по спеціальному фонду в сумі 9850,605 тис.грн., що становить 84,2 % до кошторисних призначень на рік.
Протягом звітного періоду забезпечено фінансування бюджетних установ в середньому на 94,1 відс. до уточнених планових призначень.
Перераховано міському, сільському бюджетам дотації вирівнювання в сумі 5930,267 тис.грн., або 101,2 % до плану за звітний період.
| |
|
Всього коментарів: 0 | |